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1、迪生力:2022年亏损384391万元2、迪生力:2021年净利润同比下降4459% 拟10派024元3、迪生力:2022年上半年净利润107738万元 同比下降6830%

迪生力:2022年亏损384391万元

中证智能财讯 迪生力(603335)3月16日披露2022年年度报告。公司全年实现营业总收入16.77亿元,同比增长28.63%;归母净利润亏损3843.91万元,上年同期盈利3333.58万元;扣非净利润亏损2495.66万元,上年同期盈利2867.12万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元,上年同期为-1579.67万元;报告期内,迪生力基本每股收益为-0.09元,加权平均净资产收益率为-6.72%。

公告显示,公司全年营业收入变化主要由于本期子公司广东威玛业务正常运营,销售量较上年同期增加。

报告期内,公司合计非经常性损益为-1348.24万元,其中持有金融资产负债公允价值变动损益以及相关投资收益为-1297.36万元。

数据统计显示,迪生力近三年营业总收入复合增长率为27.10%,近三年净利润复合年增长率为-261.76%。

年报称,报告期内,公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎、新能源汽车铝合金配件,公司拥有国际知名品牌,拥有自己的销售渠道,拥有自己的研发团队,拥有自己的生产基地(轮胎外协生产),公司立足于汽车高端改装市场,经过公司多年来积累的基础,到目前为止,公司已建立起成熟稳定的技术研发、产品开发、生产工艺及销售渠道,搭建稳定的产供销体系,属于高新技术企业。公司产品质量安全和款式在汽车高端改装市场拥有一定的影响力,产品适合于国际汽车品牌高端改装市场标准,深受消费者青睐,大部分产品是出口销往海外多个地区。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,新材料收入8.49亿元,同比增长218.21%,占营业收入的50.63%;轮胎收入5.58亿元,同比下降10.88%,占营业收入的33.25%;轮毂收入2.47亿元,同比下降34.36%,占营业收入的14.72%。

截至2022年末,公司员工总数为835人,人均创收200.89万元,人均创利-4.60万元,人均薪酬16.62万元,较上年同期分别变化22.78%、-210.06%、-1.58%。

2022年,公司毛利率为13.56%,同比下降9.43个百分点;净利率为-2.03%,较上年同期下降6.72个百分点。

分产品看,新材料、轮胎、轮毂2022年毛利率分别为6.62%、15.70%、30.22%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.49亿元,占总销售金额比例为27.03%,公司前五名供应商合计采购金额6.29亿元,占年度采购总额比例为33.57%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为-6.72%,较上年同期下降12.23个百分点;公司2022年投入资本回报率为-1.84%,较上年同期下降8.97个百分点。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为-1.10亿元,同比减少9430.43万元,主要系公司为稳定终端销售市场,合理给予客户信用期,新能源材料再利用业务合理增加安全库存储备所致;筹资活动现金流净额2.03亿元,同比增长72.28%,主要原因是本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司和广东迪生力绿色食品有限公司新增厂房基建工程贷款,控股子公司广东威玛采用银行承兑票据进行结算,部分票据已贴现或已背书未到期,并不属于6+9银行的应收票据,不能终止确认所致;投资活动现金流净额-1.75亿元,上年同期为-1.57亿元,主要因为本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司和广东迪生力绿色食品有限公司新增厂房基建项目,控股子公司广东威玛新增二期生产线设备及配套工程建设所致。

进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-2.71亿元,上年同期为-2.07亿元。

2022年,公司营业收入现金比为98.34%。

营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为1.12次,上年同期为1.15次(2021年行业平均值为0.59次,公司位居同行业2/18);固定资产周转率为5.87次,上年同期为6.95次(2021年行业平均值为2.11次,公司位居同行业2/18);公司应收账款周转率、存货周转率分别为17.37次、3.04次。

2022年全年,公司期间费用为2.29亿元,较上年增加2358.13万元;但期间费用率为13.64%,较上年同期下降2.10个百分点。其中,销售费用同比下降12.97%,管理费用同比增长16.58%,研发费用同比增长258.4%,财务费用同比增长54.59%。

根据公告,销售费用的变动主要因为本期加强销售费用管控,比上年略有下降;管理费用的变动主要因为本期内子公司广东威玛运营正常,业务量增大,管理费用同比增加;财务费用的变动主要因为本期公司对外融资增加,造成财务费用增加;研发费用的变动主要因为本期内子公司广东威玛技术人才增加及研发投入加大。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末减少45.53%,占公司总资产比重下降7.26个百分点,主要系业务规模扩大,基建工程及固投资金需求增加;存货较上年末增加33.59%,占公司总资产比重上升2.70个百分点;在建工程较上年末增加124.83%,占公司总资产比重上升2.63个百分点;固定资产较上年末增加11.34%,占公司总资产比重下降1.87个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司短期借款较上年末增加122.83%,占公司总资产比重上升11.75个百分点;长期借款较上年末增加327.55%,占公司总资产比重上升5.68个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少39.65%,占公司总资产比重下降2.02个百分点;应付账款较上年末增加40.91%,占公司总资产比重上升1.17个百分点。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为5.45亿元,占净资产的107.29%,较上年末增加1.37亿元。其中,存货跌价准备为2288.83万元,计提比例为4.03%。

2022年全年,公司研发投入金额为3571.91万元,同比增长258.40%;研发投入占营业收入比例为2.13%,相比上年同期上升1.37个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为60.31%,相比上年同期上升20.86个百分点;有息资产负债率为36.06%,相比上年同期上升15.40个百分点。

2022年,公司流动比率为1.21,速动比率为0.52。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为邓长有、邓振武,取代了此前的戴欣平、深圳菁源八期投资合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上,汤峰持股有所上升,信澳新能源产业股票型证券投资基金持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)江门力鸿投资有限公司11934.3527.874578不变LEXIN INTERNATIONAL INC7866.9518.374516不变TYFUN INTERNATIONAL INC2247.75.249862不变汤峰8582.0039960.54江门市中高投资合伙企业(有限合伙)587.071.371187不变鹤山市粤骏投资有限公司509.761.190631不变江门市鸿竔投资合伙企业(有限合伙)437.731.022387不变信澳新能源产业股票型证券投资基金340.230.794668-0.61邓长有293.630.68582新进邓振武271.160.633337新进

筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为2.82万户,较三季度末下降了2218户,降幅7.28%;户均持股市值由三季度末的8.33万元上升至9.40万元,增幅为12.85%。

迪生力:2021年净利润同比下降4459% 拟10派024元

中证财讯 迪生力(603335)3月16日披露2021年年度报告。2021年,公司实现营业总收入13.04亿元,同比增长33.62%;归母净利润3333.58万元,同比下降44.59%;扣非净利润2867.12万元,同比下降7.04%;经营活动产生的现金流量净额为-1579.67万元,上年同期为1.28亿元;报告期内,迪生力基本每股收益为0.08元,加权平均净资产收益率为5.51%。公司2021年度分配预案为:拟向全体股东每10股派0.24元(含税)。

数据统计显示,迪生力近三年营业总收入复合增长率为17.89%,在轮胎轮毂行业已披露2021年数据的18家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为35.14%,排名2/18。

根据公告,报告期内,公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎,公司拥有国际知名品牌,拥有自己的销售渠道,拥有自己的研发团队,拥有自己的生产基地(轮胎外协生产),公司立足于汽车高端改装市场,经过公司多年来积累的基础,到目前为止,公司已建立起成熟稳定的技术研发、产品开发、生产工艺及销售渠道,搭建稳定的产供销体系,属于高新技术企业。

分产品来看,2021年度公司主营业务中,轮胎收入6.26亿元,同比增长11.37%,占营业收入的47.99%;轮毂收入3.76亿元,占营业收入的28.84%;新材料收入2.67亿元,占营业收入的20.46%。

2021年,公司毛利率为22.99%,同比下降2.95个百分点;净利率为4.69%,较上年同期下降2.61个百分点。值得一提的是,近年来公司毛利率持续高于行业平均水平。

分产品看,轮胎、轮毂、新材料2021年毛利率分别为19.62%、33.46%、16.16%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.56亿元,占总销售金额比例为19.62%,公司前五名供应商合计采购金额3.03亿元,占年度采购总额比例为30.41%。

数据显示,2021年公司加权平均净资产收益率为5.51%,较上年同期下降4.71个百分点;公司2021年投入资本回报率为7.13%,较上年同期下降2.46个百分点。

截至2021年末,公司经营活动现金流净额为-1579.67万元,同比减少1.44亿元,主要系本期原材料采购单价及船运费用增加,同时基于对市场的判断,合理增加安全库存储备所致;筹资活动现金流净额1.18亿元,同比增加1.84亿元,主要原因是为了满足公司经营基础和现金流规划需求,本期内母公司增加银行贷款所致;投资活动现金流净额-1.57亿元,上年同期为-5991.84万元,主要因为本期内全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司成功竞得国有建设用地使用权、全资孙公司新购置仓库及控股子公司广东威玛购置部分生产设备所致。

营运能力方面,2021年,公司总资产周转率为1.15次,上年同期为1.15次(2020年行业平均值为0.56次,公司位居同行业2/18);固定资产周转率为6.95次,上年同期为9.95次(2020年行业平均值为1.94次,公司位居同行业1/18);公司应收账款周转率、存货周转率分别为21.67次、3.03次。

2021年全年,公司期间费用为2.05亿元,较上年增加2610.38万元;但期间费用率为15.74%,较上年下降2.62个百分点。

在资产重大变化方面,2021年末,公司货币资金较期初减少23.86%,占公司总资产比重下降11.71个百分点,主要系本期追加对广东威玛的投资,同时基于对市场的判断,合理增加。

2021年全年,公司研发投入金额为996.64万元,同比增长19.49%;研发投入占营业收入比例为0.76%,相比上年同期下降0.09个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报称,截至报告期末,公司有效知识产权122项,其中发明专利9项,实用新型专利11项,外观专利102项,美国子公司还拥有195项美国外观专利。公司通过了德国TüV、日本VIA、美国DOT等国际认证,拥有自主研发的核心技术和知识产权,产品工艺先进。

在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为39.45%,相比上年同期上升16.20个百分点,近年来整体低于行业均值;有息资产负债率为20.66%,相比去年同期上升8.74个百分点。

年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为梁晓方、青岛邦裕博为1号私募证券投资基金。在具体持股比例上,汤峰持股有所上升,江门市中高投资合伙企业(有限合伙)、江门市鸿竔投资合伙企业(有限合伙)持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)江门力鸿投资有限公司12562.3529.341372不变LEXIN INTERNATIONAL INC7866.9518.374516不变TYFUN INTERNATIONAL INC2247.75.249862不变鹤山市粤骏投资有限公司679.671.587483不变江门市中高投资合伙企业(有限合伙)665.631.554677-0.08江门市鸿竔投资合伙企业(有限合伙)662.31.546906-0.97珠海经济特区凯达集团有限公司354.040.826907不变汤峰306.210.7152020.18梁晓方213.520.49871新进青岛邦裕博为1号私募证券投资基金1500.350349新进

迪生力:2022年上半年净利润107738万元 同比下降6830%

中证智能财讯 迪生力(603335)8月19日披露2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现营业总收入8.09亿元,同比增长36.86%;归母净利润1077.38万元,同比下降68.30%;扣非净利润1809.67万元,同比下降33.99%;经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元,上年同期为6601.48万元;报告期内,迪生力基本每股收益为0.03元,加权平均净资产收益率为1.76%。

报告期内,公司合计非经常性损益为-732.29万元。

半年报称,报告期内,公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎,公司拥有国际知名品牌,拥有自己长期稳定的销售渠道,拥有研发、生产及销售一体化完善的产业链,经过多年的技术升级和品牌效应,到目前为止,公司产品质量和款式在汽车高端改装市场拥有一定的影响力,公司产品适合于国际汽车品牌高端改装市场标准,深受消费者青睐,公司大部分产品是出口销往海外多个地区。

根据半年报,公司第二季度实现营业总收入4.09亿元,同比增长30.24%,环比增长2.29%;归母净利润-144.57万元,同比下降107.67%,环比下降111.83%;扣非净利润530.93万元,同比下降57.04%,环比下降58.48%。

2022年上半年,公司毛利率为19.40%,同比下降6.86个百分点;净利率为3.90%,较上年同期下降4.29个百分点。从单季度指标来看,2022年第二季度公司毛利率为15.90%,同比下降9.34个百分点,环比下降7.08个百分点;净利率为1.68%,较上年同期下降6.66个百分点,较上一季度下降4.51个百分点。

2022年第二季度,公司净资产收益率为-0.23%,同比下降3.30个百分点,环比下降2.22个百分点。

2022上半年,公司经营活动现金流净额为-1.18亿元,同比减少1.84亿元,主要系受全球疫情因素影响,全球经济下滑,公司为稳定终端销售市场,合理给予客户信用期,新能源材料再利用业务合理增加安全库存储备所致;筹资活动现金流净额1.39亿元,同比增加8237.57万元,主要系本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司和广东迪生力绿色食品有限公司新增厂房基建工程贷款,控股子公司广东威玛采用银行承兑票据进行结算,部分票据已贴现或已背书未到期,并不属于6+9银行的应收票据,不能终止确认所致;投资活动现金流净额-5136.51万元,上年同期为-7651.44万元,主要系本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司和广东迪生力绿色食品有限公司新增厂房基建项目,控股子公司广东威玛新材料科技有限公司新增二期工程建设所致。

2022年上半年,公司营业收入现金比为95.27%,净现比为-1094.80%。

资产重大变化方面,截至2022年二季度末,公司存货较上年末增加35.18%,占公司总资产比重上升4.40个百分点,主要系受全球疫情因素影响,全球经济下滑,公司在美国子公司的销售市场受影响,公司子公司广东威玛业务量增加,根据市场行情,合理增加库存量。本期内原材料采购价格及船运费用上涨导致库存成本增加;应收账款较上年末增加30.16%,占公司总资产比重上升0.56个百分点,主要系受全球疫情因素影响,全球经济下滑,公司为稳定终端销售市场,在可控的前提下,适当合理给予客户信用期;在建工程较上年末增加46.23%,占公司总资产比重上升0.75个百分点,主要系本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司和广东迪生力绿色食品有限公司新增厂房基建项目,控股子公司广东威玛新材料科技有限公司新增二期生产线配套工程建设。

负债重大变化方面,截至2022年二季度末,公司短期借款较上年末增加66.56%,占公司总资产比重上升5.91个百分点,主要系本期内公司子公司广东威玛第一期生产运行正常,业务量增大所致。本期内销售量较上年同期增长,期末余额包含约1.02亿已贴现未到期,并不属于6+9银行的应收票据,不能终止确认;合同负债较上年末增加260.60%,占公司总资产比重上升0.62个百分点,主要系本期内子公司广东威玛业务规模扩大,预收客户货款增加。

从存货变动来看,截至2022年上半年末,公司存货账面余额为5.59亿元,占净资产的90.2%,较上年末增加1.44亿元。其中,存货跌价准备为708.3万元,计提比例为1.27%。

偿债能力方面,公司2022年二季度末资产负债率为46.79%,相比上年末增加7.34个百分点;有息资产负债率为27.22%,相比上年末增加6.56个百分点。

半年报显示,2022年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为戴欣平,取代了一季度末的温珍连。在具体持股比例上,汤峰持股有所上升,江门力鸿投资有限公司、江门市中高投资合伙企业(有限合伙)、江门市鸿竔投资合伙企业(有限合伙)、陈舒持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)江门力鸿投资有限公司12064.8528.179381-0.16LEXIN INTERNATIONAL INC7866.9518.374516不变TYFUN INTERNATIONAL INC2247.75.249862不变鹤山市粤骏投资有限公司679.671.587483不变江门市中高投资合伙企业(有限合伙)663.941.55073-0.00江门市鸿竔投资合伙企业(有限合伙)546.011.275292-0.23汤峰537.091.2544590.36珠海经济特区凯达集团有限公司314.040.73348不变戴欣平248.670.580808新进陈舒231.080.539724-0.04

筹码集中度方面,截至2022年二季度末,公司股东总户数为2.79万户,较一季度末下降了8400户,降幅23.14%;户均持股市值由一季度末的8.00万元上升至9.27万元,增幅为15.88%。

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