用友t3红字发票怎么做用友t3红字发票怎么做账.
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单到回冲方式:收到发票并与原暂估入库单结算时,系统生成红字回冲单,冲掉明细账中的入库金额,并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。
进行结算成本处理时产生报销蓝字的回冲单。企业的存货包括下列三种类型的有形资产:在正常经营过程中存储以备出售的存货。这是指企业在正常的过程中处于待销状态的各种物品,如工业企业的库存产成品及商品流通企业的库存商品。
用友借方红字怎么改用友借方红字是指在用友财务软件中,某个账户或科目的借方金额超过了贷方金额,导致该账户或科目出现了红色字体的显示。如果需要改正这个问题,可以通过以下步骤进行操作:
首先,找到出现红字的账户或科目,查看其借贷方金额是否正确;
其次,根据实际情况进行调整,可以通过增加贷方金额或减少借方金额来平衡账户或科目;
最后,保存修改后的数据,重新查看该账户或科目的借贷方金额是否已经平衡,如果已经平衡,则红字就会消失。需要注意的是,对于已经生成凭证的账户或科目,修改后需要重新生成凭证才能生效。
用友蓝字冲销凭证怎么做用友软件中冲销凭证怎么处理:
冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证.
方法如下:
点击"业务工作"选项卡.
按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.
在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮.
弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";
选择"凭证类别"为"转转帐凭证",输入"凭证号";
生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";
这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账.
单击【凭证】下的【审核凭证】;
进入后找到对应的冲销凭证;
单击【取消审核】.
用友t6怎么录入红字入库对于红字入库单分两种情况进行结算:
1.对于退货填制的红字退货单,可以在取得供货单位的退货发票后,进行结算。如果退货单与退货发票一致,可以自动结算,否则采用手工结算。
2、对于原数冲回负数入库单,可以用手工结算功能。
具体方法为:
第一种情况:自动结算时,选择“红蓝入库单”和“红蓝发票”进行结算。
手工结算时,(1)选择要结算的退货单(2)选择要结算的退货发票(3)计算机自动将本次选择的数据汇总,以汇总表显示出来,再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。
第二种情况:在进行采购结算时,可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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