用友t3固定资产反年结用友t3固定资产反结账【最新】
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于用友t3固定资产反年结,用友t3固定资产反结账这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
本文目录
用友t3如何反结账到上一年度用友t3软件有多个账套怎么年结用友T3固定资产计提折旧操作流程用友t3出纳通年度结转步骤用友t3如何反结账到上一年度用友T3反结账到上一年度的操作步骤如下:
登录用友T3系统,以账套主管身份登录。
进入系统管理模块,在菜单中找到“年度账”选项。
在年度账界面中,选择要反结账的年度,即上一年度。
点击“反结账”按钮,系统会提示确认反结账操作。
确认无误后,系统会开始执行反结账操作,将当前年度的数据清空并恢复到上一年度的状态。
反结账完成后,系统会自动返回到上一年度的账套状态。
请注意,在执行反结账操作前,请确保已备份好当前年度的数据,以防止数据丢失或错误。此外,反结账操作可能会涉及到一些风险,请谨慎操作并在必要时咨询专业人士的建议。
用友t3软件有多个账套怎么年结展开全部
1、首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。(一般总账模块显示12月结就可以了做年结了)
2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以防止年结中出现错误丢失数据,同时也可以在做年结出错时回复数据,修改数据后二次都年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
3、然后退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2015,登陆软件。找到年度帐——建立。
4、创建成功了之后,然后要退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建那个新年度了,然后登录。在年度帐下面——结转上年的数据,首先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
5、结转完成后,要登录到T3软件,”。总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账。同时也要把期初对比上一年的12余额表。
6、如何发现年结出错了,就要找到那个地方出问题,然后可以回复以前的备份帐套,重新按照上面的操作做二次年结。这也是年结前备份的原因。
扩展资料
1、总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
(1)灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;
(2)多种账务处理、查询、输出;
(3)期末汇总、自动结转损益、转账及结账;
(4)完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;
2、企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括:总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。
3、流程导航设置,灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理。
4、强大的辅助组合核算功能,从不同方面多角度提供所需信息。
5、自动完成现金流量统计分析。
6、灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。
7、支持按部门、个人考核管理要求,建立科目体系的部门、个人辅助账簿,方便查询、分析。
8、提供现金流量统计表、明细表。
9、种期末结转方式选择,可包含未记账凭证。
参考资料:百度百科-用友T3财务通普及版
用友T3固定资产计提折旧操作流程用友通T3计提本月固定资产折旧,生成凭证步骤如下:
1、单击桌面的T3图标,输入用户名和密码,登陆进去。
2、打开固定资产,计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)。
3、点击计提本月折旧后,要稍微等待一些时间;待计提完成之后,会看到计提折旧清单。
4、计提清单生成后,生成计提折旧的凭证:固定资产——处理——批量制单。
5、选中未制单的卡片,然后进行相关设置,然后单击凭证。
6、单击凭证后,会弹出凭证制单界面,如果设置了凭证的类别,应注意此处为转账凭证,并非收款凭证和付款凭证,确认无误后,点击保存,凭证就能传递到总账系统,完成本月固定资产计提折旧业务。
用友t3出纳通年度结转步骤出纳通年结流程:
1、在系统管理界面中,选择【账套】-【年度结账】
2、弹出以下窗口,选择需要要年度结转的账套进行结账。在结转时可以选择票据的打印记录是否结转保存以及已核销的票据记录是否结转。
3、选择确定即可结转到下一年度。
4、重新登录该账套,默认会计年度就是新年度,可以继续处理新年度日常业务。
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。